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25.95亿【公司简介】 公司于2021年登陆创业板成功上市(股票简称:通业科技,股票代码:300960);公司总部位于深圳,下设广州子公司、石家庄子公司
【所属板块】交运设备,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,储能,磁悬浮概念,装配建筑,一带一路,超级电容,充电桩,铁路基建,深圳特区,节能环保
【主营产品】主营产品:报告期:2024-12-31,其他(补充)收入0.07亿 ,占比1.63% ,利润0.07亿 ,占比3.58% ,毛利率95.52%;智能控制类收入0.92亿 ,占比21.57% ,利润0.36亿 ,占比19.76% ,毛利率39.8%;检修服务收入1.55亿 ,占比36.62% ,利润0.87亿 ,占比47.03% ,毛利率55.79%;电机风机收入0.71亿 ,占比16.61% ,利润0.19亿 ,占比10.33% ,毛利率27%;电源类收入0.73亿 ,占比17.1% ,利润0.22亿 ,占比12.18% ,毛利率30.93%;配件及其他收入0.27亿 ,占比6.47% ,利润0.13亿 ,占比7.12% ,毛利率47.8%
【公司简介】 深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2000年,是一家专业从事轨道交通电气装备产品研发、生产、销售及维保服务的国家级高新技术企业。公司于2021年登陆创业板成功上市(股票简称:通业科技,股票代码:300960);公司总部位于深圳,下设广州子公司、石家庄子公司、成都子公司、武汉子公司、长春子公司及全国多地检修服务站,销售和服务网络遍及全国。
【所属板块】 交运设备,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,储能,磁悬浮概念,装配建筑,一带一路,超级电容,充电桩,铁路基建,深圳特区,节能环保
【主营产品】 主营产品:报告期:2024-12-31,其他(补充)收入0.07亿 ,占比1.63% ,利润0.07亿 ,占比3.58% ,毛利率95.52%;智能控制类收入0.92亿 ,占比21.57% ,利润0.36亿 ,占比19.76% ,毛利率39.8%;检修服务收入1.55亿 ,占比36.62% ,利润0.87亿 ,占比47.03% ,毛利率55.79%;电机风机收入0.71亿 ,占比16.61% ,利润0.19亿 ,占比10.33% ,毛利率27%;电源类收入0.73亿 ,占比17.1% ,利润0.22亿 ,占比12.18% ,毛利率30.93%;配件及其他收入0.27亿 ,占比6.47% ,利润0.13亿 ,占比7.12% ,毛利率47.8%
【主营业务】 轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务
【经营范围】 一般经营项目是:铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的研究开发与销售;轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的研究开发、销售及技术服务;经营进出口业务(具体按照深贸管登证字第2004-0345号资格证书办理)。许可经营项目是:铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的生产;轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的生产与维修。
- 【经营范围】一般经营项目是:铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的研究开发与销售;轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的研究开发、销售及技术服务;经营进出口业务(具体按照深贸管登证字第2004-0345号资格证书办理)。许可经营项目是:铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的生产;轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的生产与维修。;
- 【轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务】公司自成立以来主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。公司经过多年的经营,形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型,初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,同时提供相关产品的维保服务。;
- 【铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业】根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C制造业”中的子类“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3715铁路机车车辆配件制造”和“C3720城市轨道交通设备制造”。;
- 【客户资源优势】公司自创立以来一直为轨道交通机车车辆行业进行服务,行业内的客户、用户主要集中在中国铁路总公司、中国中车、西门子、庞巴迪、各地地铁公司等稳定的大型企业。在近二十年的业务经营中,公司产品和质量水平得到了客户的高度认可,建立了长期良好的合作关系。长期的合作关系使公司能够充分了解客户的个性化、多样化需求,在技术标准联络、产品交付对接、质量体系管控、售后服务管理等方面经过长时间的磨合沟通更加顺畅、高效,相互直接的互信关系和合作关系更加紧密、牢固。稳定的客户资源关系为公司的长期、稳定经营奠定了良好的基础,也为未来公司业务能够持续发展和规模扩大提供了有效的支持。;
- 【业绩资质优势】公司产品与轨道交通运输安全密切相关,该市场存在较高的业绩资质进入门槛。主要体现在:首先,下游客户对行业企业采取了严格的管控,进入本行业必须获得相关的企业和产品资质认证。其次,对于行业中的新产品,需要进行第三方型式试验,试验完毕后,经过下游客户较长时间的试运行考核认证方可纳入合格供应商。公司作为行业前列的轨道交通配套电气装备制造商,具有该行业的准入资质。公司及主要产品通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO/TS22163铁路质量体系认证、CRCC认证、德国TUV的SIL安全认证和欧洲EN15085轨道交通焊接质量体系认证等权威认证。公司拥有超过40种型号各类电源、超过30种型号各类逻辑控制单元以及超过300种型号的各类电机风机,拥有在国内外高铁、地铁、机车车辆的各种不同工况下的运用业绩。公司拥有的业绩资质优势是公司进一步扩大市场份额的重要支持。;
- 【技术研发优势】公司是拥有较强的研发创新能力国家高新技术企业。公司拥有39项专利和22项计算机软件著作权。公司自主研发的九项重要产品技术,处于样机验证、小批量生产等阶段。公司2006年自行研发、生产的电源柜,是当时国内轨道交通机车领域较早采用N+1直流输出并联冗余、高频开关电源技术、热插拔模块技术的产品,目前在国内机车领域被广泛使用;公司2012年自行研制的无信号互联线并联的辅助逆变器,实现远距离、无控制线的三相交流输出自由并联,该技术时至今日仍然是国内先进水平,目前正用于既有车辆辅助逆变器的维保改造;公司2013年开始研发的永磁同步电机驱动风机(EC风机)具有可无级调速、智能化监测、高能效等特点,目前已经成为国内为数不多的生产制造商批量取代进口产品运用在地铁逆变器散热、空调项目当中;公司2015年研制完成的热备冗余地铁逻辑控制单元,能够取代传统继电器等自动控制回路系统,具有高可靠性、高集成度、智能诊断等性能,目前装备于深圳地铁、广州地铁、上海地铁等十多条地铁线路当中,占有了较大的市场份额;公司2016年开始研发的水冷型四象限整流列车供电柜将水冷技术、四象限整流技术运用在列车供电柜上,大幅降低了机柜的重量,提升了整机效率,正被批量运用在新型的电力机车当中。公司持续的研发创新能力,有助于公司保持技术上的竞争优势。;
- 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
- 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
- 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
- 【所属板块】交运设备 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 储能 磁悬浮概念 装配建筑 一带一路 超级电容 充电桩 铁路基建 深圳特区 节能环保
【公司沿革】 2000年11月15日,北京嘉祥新科与株洲机车厂签署《深圳通业科技发展有限公司企业章程》。根据章程约定,通业有限设立时注册资本392万元,北京嘉祥新科、株洲机车厂分别出资235.2万元、156.8万元。2000年11月28日,深圳北成会计师事务所出具了《验资报告》(北成验字(2000)第330号),对通业有限各股东的出资情况进行验证,确认截至2000年11月28日,通业有限已收到股东缴纳的注册资本392万元,均为货币出资。2000年12月29日,深圳市工商局核准通业有限设立,并向通业有限颁发了注册号为4403011057906的《企业法人营业执照》。 发行人系由通业有限以整体变更方式发起设立的股份公司,将通业有限截至2015年6月30日经审计公司净资产104,102,372.88元(会计差错调整后实际为106,259,356.08元)折为发行人的股本68,000,000.00元,剩余净资产36,102,372.88元(会计差错调整后实际为38,259,356.08元)计入发行人的资本公积金。2015年9月23日,深圳市市监局核准变更登记事项。2015年7月4日,通业有限召开股东会,同意以截至2015年6月30日经审计的净资产值进行折股,将通业有限整体变更为股份有限公司。通业有限各股东按其持有的通业有限的股权比例向发行人出资并持有相应股份。2015年7月4日,通业有限的全体股东共同签署了《发起人协议》。2015年9月5日,发行人召开创立大会,全体发起人出席了会议。创立大会审议通过了《关于变更设立深圳通业科技股份有限公司的议案》、《关于深圳通业科技股份有限公司筹建工作报告的议案》,通过了发行人《公司章程》,选举产生了第一届董事会成员和除职工代表监事之外的监事会成员,审议通过了其他相关议案。2015年9月8日,上会会计师出具了上会师报字(2015)第3203号《验资报告》,验证各发起人认缴的发行人股本已足额缴纳。2015年9月23日,深圳市市监局向发行人核发了统一社会信用代码为91440300726171714C的《企业法人营业执照》,通业有限整体变更为股份有限公司。 1、2017年8月,发行人拟申请公司股票在股转系统终止挂牌2017年8月9日,发行人召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。2017年8月26日,发行人召开2017年第四次临时股东大会,全体股东一致审议通过了前述议案,发行人拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。2、2019年3月,发行股份购买资产,注册资本增加至7,678.5812万元2018年12月10日,上海众华资产评估有限公司出具了沪众评报字[2018]第0703号《资产评估报告》,确认通业科技截至评估基准日2018年6月30日股东全部权益的评估值为60,238万元。2018年12月10日,北京中和谊资产评估有限公司出具了中和谊评报字[2018]11205号《资产评估报告》,确认石家庄通业截至评估基准日2018年6月30日股东全部权益的评估值为7,387.55万元。2018年12月10日,发行人召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司收购关联方石家庄通业科技有限公司100%股权的议案》《关于签署<发行股份购买资产暨关联交易协议书>的议案》《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》等相关议案,同意公司以增发股份的方式购买关联方深圳嘉祥新科和深圳英伟迪所合计持有的石家庄通业100%股权,并同意将相关事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。2018年12月10日,发行人与深圳嘉祥新科、深圳英伟迪签署了《发行股份购买资产暨关联交易协议书》,鉴于发行人2018年半年度向股东分派股息红利3,060万元,各方同意本次交易通业科技的整体估值按57,178万元计算,折合公司每股价值8.4085元。据此,发行人向深圳嘉祥新科、深圳英伟迪共计发行8,785,812股股份以作为取得石家庄通业100%股权的对价,其中向深圳嘉祥新科发行7,028,650股股份,向深圳英伟迪发行1,757,162股股份。本次发行完成后,发行人注册资本增加至7,678.5812万元。2018年12月26日,发行人召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了董事会提交的上述议案。2018年12月26日,发行人法定代表人就上述变更事项签署了公司章程修正案。2019年3月20日,上会出具了上会师报字(2019)第2044号《验资报告》,验证截至2019年3月18日,发行人已取得石家庄通业100%股权,相关股权过户及工商变更手续已办理完毕,发行人合计发行8,785,812股股份,发行人变更后的注册资本和实收资本均为7,678.5812万元。
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73.60亿【公司简介】 天阳宏业科技股份有限公司(股票代码:300872),简称天阳科技,成立于2003年,创业板注册制改革首批上市企业之一,是一家业内领先、高成长性、具有强大活力和创新精神的金融科技企业。天阳科技以科技服务为核心,为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算、运营服务,持续赋能中国金融行业数字化转型
【所属板块】互联网服务,西藏板块,创业板综,深股通,融资融券,股权激励,转债标的,DeepSeek概念,多模态AI,数据要素,算力概念,信创,跨境支付,数字经济,华为昇腾,鸿蒙概念,智慧政务,数字货币,华为概念,区块链,人工智能,国产软件,互联金融,大数据,西部大开发,云计算
【主营产品】主营产品:报告期:2024-06-30,其他(补充)收入0.01亿 ,占比0.14% ,利润-0.01亿 ,占比-0.23% ,毛利率-43.86%;咨询服务收入0.16亿 ,占比1.74% ,利润0.08亿 ,占比3.34% ,毛利率51.86%;技术开发收入5.92亿 ,占比63.73% ,利润1.61亿 ,占比64.44% ,毛利率27.23%;技术服务收入3.19亿 ,占比34.35% ,利润0.81亿 ,占比32.41% ,毛利率25.41%;系统集成收入0亿 ,占比0.03% ,利润0亿 ,占比0.03% ,毛利率25.05%
【公司简介】 天阳宏业科技股份有限公司(股票代码:300872),简称天阳科技,成立于2003年,创业板注册制改革首批上市企业之一,是一家业内领先、高成长性、具有强大活力和创新精神的金融科技企业。天阳科技以科技服务为核心,为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算、运营服务,持续赋能中国金融行业数字化转型。天阳科技是“2021价值潜力中国公司Top50”之一,目前,员工规模超8500人,在超过100个城市建立本地化、专业化的研发和服务团队,服务超过300家金融行业客户,覆盖中央银行、政策性银行、国有银行、股份制银行、地方性商业银行、非银行金融机构等,并在信创、数字化金融、信贷、交易银行、信用卡、零售、营销、风险管理、征信监管等众多细分领域具备核心竞争力。近年来,天阳科技收入增速始终高于行业平均水平。2019-2022年赛迪顾问中国银行业IT解决方案厂商综合排名第四,2019年IDC金融科技解决方案厂商综合排名第五。同时,前瞻商业和科技趋势,连续四年入选年度未来银行科技服务商TOP100(2020-2023)。作为金融行业客户可信赖的合作伙伴,天阳科技积极部署人工智能、云计算、大数据、移动互联网、分布式计算和区块链等先进金融科技,在关键技术领域服务现代化金融发展大局,致力于推动数字化信用社会和普惠金融社会,秉持“科技让金融服务更有温度”的理念,助力金融机构为大中企业、小微企业以及每个个体提供更优质的金融服务。
【所属板块】 互联网服务,西藏板块,创业板综,深股通,融资融券,股权激励,转债标的,DeepSeek概念,多模态AI,数据要素,算力概念,信创,跨境支付,数字经济,华为昇腾,鸿蒙概念,智慧政务,数字货币,华为概念,区块链,人工智能,国产软件,互联金融,大数据,西部大开发,云计算
【主营产品】 主营产品:报告期:2024-06-30,其他(补充)收入0.01亿 ,占比0.14% ,利润-0.01亿 ,占比-0.23% ,毛利率-43.86%;咨询服务收入0.16亿 ,占比1.74% ,利润0.08亿 ,占比3.34% ,毛利率51.86%;技术开发收入5.92亿 ,占比63.73% ,利润1.61亿 ,占比64.44% ,毛利率27.23%;技术服务收入3.19亿 ,占比34.35% ,利润0.81亿 ,占比32.41% ,毛利率25.41%;系统集成收入0亿 ,占比0.03% ,利润0亿 ,占比0.03% ,毛利率25.05%
【主营业务】 以银行为主的金融行业客户,凭借自主研发的核心技术和产品,围绕银行的资产(信贷、交易银行和供应链金融)风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域,向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务,致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率,用国内自主可控的金融科技,保障银行金融业务的安全稳定运行,助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。
【经营范围】 许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;信息系统集成服务;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能硬件销售;通讯设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
- 【产业链金融综合服务平台升级项目】本项目计划总投资6,161.02万元,其中:建设投资777.08万元,开发费用3,183.94万元,铺底流动资金2,200万元。项目通过建设产业链金融综合服务平台,对业务部门贸易融资相关金融业务予以系统化的支持,完成线下业务向线上业务的转移,并且根据目前产业链金融业务的发展情况,完善银行业务条线,从而推进产业链业务的全流程在线电子化,更好地支撑产业链金融业务的全面发展,构筑产业金融生态圈。项目完成后预计年均收入可达14,165.71万元,项目税后投资回收期5.5年(含建设期)。;
- 【研发中心升级项目】本项目计划总投资1,930.87万元,其中:建设投资530.87万元,研发费用1,400.00万元。计划通过对研发场地进行升级改造,购入先进的研发设备、软件,以及引入技术人才、开展专项课题的研发,增强公司的研究开发能力,提升产品竞争力,增加客户的满意度。;
- 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
- 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
- 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
- 【软件和信息技术服务业】根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于软件和信息服务业(I65);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)。;
- 【信息化服务】公司是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司服务于以银行为主的金融行业客户,凭借自主研发的核心技术和产品,围绕客户的资产(信贷、交易银行和供应链金融)、风险管理、核心业务系统等关键业务领域,向客户提供关键业务系统建设相关的全生命周期的服务,致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率,用国内自主可控的金融科技,保障银行金融业务的安全稳定运行,帮助国家和行业解决中小企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。;
- 【信贷管理解决方案市场领先】天阳科技凭借在授信业务管理领域丰富的实践经验,以“网络聚合、社会协同”为理念,设计开发出以业务操作和业务管理为主线的新一代信贷领域业务平台。该平台从客户、渠道、产品、流程方面进行优化创新,构建全机构、全客户、全流程、全押品、全额度的信贷授信业务体系。近几年来,公司信贷管理团队不断扩大,竞争能力不断提升。根据IDC最新发布的《中国银行业IT解决方案市场份额,2018:生态竞争边界重塑》的报告,公司在信贷管理系统解决方案市场中位列市场第三,公司对该业务的发展有稳定增长的预期。;
- 【客户结构优势】公司与三大政策性银行中的两家(国家开发银行、中国农业发展银行)、六大国有大型银行的四家(建设银行、农业银行、中国银行、中国邮储)、十二家股份制银行等大型银行客户建立了紧密的合作关系。与同业公司相比,公司与大型银行客户合作的业务占比较高,报告期内,上述大型银行客户的收入占总收入的平均比例接近50%。与大型银行客户的持续合作不仅为公司带来大规模稳定的收入和利润,促进公司产品服务和专业能力稳步提高,同时也是公司市场营销和专业技术实力获得认可的体现,提高了公司在行业内的品牌影响力,从而拓展和获取更多的优质银行客户。;
- 【金融咨询服务行业龙头】公司通过收购在互联网金融、金融科技等新型金融咨询领域有领先优势的卡洛其,向高附加值业务领域拓展,进一步完善了业务结构,从高端咨询、技术开发、专业测试、系统运维等方面实现全产业链覆盖,在行业内处于领先地位。目前公司正在帮助包括国有银行、股份制银行、城商行、农商行、互联网银行等在内的几十家银行进行IT架构的升级转型咨询,满足客户对业务创新、管理创新和降低成本的需求,帮助银行提高自主可控率、信息安全和金融安全水平。;
- 【新一代银行业 IT 解决方案建设项目】本项目计划总投资20,976.53万元,其中:建设投资5,053.13万元,开发费用10,523.40万元,铺底流动资金5,400万元。项目基于既有项目经验、在线运行系统和前期研究基础,通过开发网络化授信业务管理系统、开放式信用卡业务核心系统、数字化风控应用服务平台、大数据综合营销服务平台四大关键产品。项目完成后预计年均收入可达40,071.43万元,项目税后投资回收期5.88年(含建设期),税后财务内部收益率23.47%。;
- 【所属板块】互联网服务 西藏板块 创业板综 深股通 融资融券 股权激励 转债标的 DeepSeek概念 多模态AI 数据要素 算力概念 信创 跨境支付 数字经济 华为昇腾 鸿蒙概念 智慧政务 数字货币 华为概念 区块链 人工智能 国产软件 互联金融 大数据 西部大开发 云计算;
- 【经营范围】许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;信息系统集成服务;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能硬件销售;通讯设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
【公司沿革】 天阳科技是由北京天阳宏业软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。2015年8月11日,天阳有限召开股东会,决议同意将天阳有限整体变更为股份有限公司。2015年8月20日,根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“[2015]京会兴审字第01010173号”《审计报告》,天阳有限9名股东签订发起人协议,约定以天阳有限经审计净资产折股,每股面值人民币1元。整体变更后的注册资本为13,500万元,其余部分计入资本公积。2015年8月20日,全体发起人召开股份公司创立大会。2019年5月29日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更进行审验,并出具了“大华验字[2019]000201号”《验资报告》,审验确认公司注册资本13,500万元已经全部缴足。2015年8月24日,发行人在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商登记并领取了营业执照,工商注册号为110108005823489,注册资本为13,500万元。 1、2017年6月,发行人股份转让2017年6月8日,陶卫琴分别与张高峰等16名自然人签订《股份转让协议》,陶卫琴合计将其所持有的公司520,000股股份以15元/股的价格转让予了该等16名自然人。2017年6月9日,水木财富与宁宁签订《股份转让协议》,水木财富将持有的公司12,000股股份以17.5元/股的价格转让予宁宁。2017年6月9日,前海合之力量与欧阳建平签订《股份转让协议》,前海合之力量将其所持有的公司1,000股股份以21元/股的价格转让给欧阳建平;2017年6月9日,圆融方德与欧阳建平签订《股份转让协议》,将其所持有的公司1,000股股份以20元/股的价格转让予欧阳建平;2017年6月19日,万家共赢与欧阳建平签订《股份转让协议》,万家共赢(代表万家共赢-华泰证券-万家共赢万家资本新三板战略新兴板4号专项资产管理计划、万家共赢-宁波银行-万家共赢万家资本并购重组3号专项资产管理计划)将其合计持有的公司40,000股股份以21.17元/股的价格转让予欧阳建平。2、2017年10月-2017年12月,发行人定向增发股份、股份转让2017年11月2日,发行人召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于天阳宏业科技股份有限公司定向发行股份的议案》等议案。发行人发行股票1,178.9342万股,每股面值1元,发行价格为每股15.5元,融资额18,273.4801万元,发行对象均以现金认购本次发行股票。3、2017年12月-2018年3月,发行人股份转让、定向增发股份2017年12月18日,发行人召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于天阳宏业科技股份有限公司定向发行股份的议案》等议案。发行人发行股票141.9355万股,每股面值1元,发行价格为每股15.5元,融资额2,200.00025万元,发行对象以现金认购本次发行股票。4、2018年9月,发行人股份转让2018年9月19日,欧阳建平与岭南金融控股(深圳)股份有限公司签订《股份转让协议》,约定岭南金融控股(深圳)股份有限公司将所持有的公司1,000股股份转让予欧阳建平。2018年9月欧阳建平以22元/股价格自岭南金融控股(深圳)股份有限公司受让其所持有的公司1,000股股份,本次股份转让的定价依据为:考虑到公司自新三板摘牌后暂无可公开交易的平台,为满足中小股东的退出需要,作为公司实际控制人,欧阳建平以自有资金收购拟退出中小股东所持的股份,经转受让双方协商,确定最终定价。因此,上述股份转让定价合理。5、2019年4月,发行人股份转让2019年4月1日,陶卫琴与四川康健农业开发有限公司签订《股份转让协议》,陶卫琴将其所持有的公司500,000股股份以19元/股的价格转让给四川康健农业开发有限公司。
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78.60亿【公司简介】 北京同有飞骥科技股份有限公司(简称“同有科技”)深耕存储行业三十余年,是从芯到系统的全产业链专业存储厂商。作为国内第一家上市的企业级专业存储厂商(股票代码:300302),同有科技坚持以软件定义为基础、贴近应用为核心、满足客户需求为方向,为全球用户提供高效安全融合的存储服务
【所属板块】软件开发,北京板块,专精特新,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,存储芯片,信创,国产芯片,国家安防,大数据,云计算,物联网,军工
【主营产品】主营产品:报告期:2024-06-30,固态存储收入0.84亿 ,占比33.21% ,利润0.38亿 ,占比30.29% ,毛利率44.94%;存储系统收入1.68亿 ,占比66.79% ,利润0.87亿 ,占比69.71% ,毛利率51.43%
【公司简介】 北京同有飞骥科技股份有限公司(简称“同有科技”)深耕存储行业三十余年,是从芯到系统的全产业链专业存储厂商。作为国内第一家上市的企业级专业存储厂商(股票代码:300302),同有科技坚持以软件定义为基础、贴近应用为核心、满足客户需求为方向,为全球用户提供高效安全融合的存储服务。数字化已开启新一轮全球变革时代,在全人类共同畅享、描绘数字未来的同时,数据同人类的IDEA一起呈爆发性增长。而数据除了本身具有的客观特性,更延伸出了能够影响人类生活方式的深远意义。同有科技立志为国家甚至世界的数据安全保驾护航,同时凭借多年深耕存储行业的经验积累,以敏捷高效、安全稳定的存储产品及解决方案为用户守护数据价值,助力业务的全面数字化转型。同有科技坚持以技术创新作为企业发展的最强动能,建设强大的研发团队,成为业界少数拥有超过二百项自主知识产权的专业存储厂商,也是国内完全拥有存储架构、存储管理软件及存储核心算法的自主研发企业之一。在技术急速变革的今天,同有科技聚焦闪存、自主可控、云计算三大战略,紧紧抓住弯道超车的历史性机遇,以自主创新的中国力量掌握核心技术命脉,铸就国之利器,绽放于世界舞台。创新的技术、优质的产品、先进的供应链体系、完善的服务,为同有科技积累了政府、科研院所、金融、交通、医疗、教育、能源等多个行业用户,并将数字化转型真正地深入到各行各业。为提升可持续发展能力和核心竞争力,同有科技通过“内生+外延”战略,持续整合存储产业链资源,力求以最大的协同效应带动中国存储行业整体技术进步,为建设我国安全可控的信息安全体系提供有利支撑,促进国家大数据产业链与国家战略新兴产业的发展,开启存储产业的新篇章。同有科技作为发展了三十余年的民族自主创新型企业,不仅注重自身的发展,更肩负着助力建设信息强国的重要使命。同有科技为完善技术创新体系建设、推动大数据存储产业发展,与高校、科研院所进行战略合作,为国家输出高水平技术人才,传承中国科技之魂,真正扎稳自主创新发展之根,与中国存储共成长。
【所属板块】 软件开发,北京板块,专精特新,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,存储芯片,信创,国产芯片,国家安防,大数据,云计算,物联网,军工
【主营产品】 主营产品:报告期:2024-06-30,固态存储收入0.84亿 ,占比33.21% ,利润0.38亿 ,占比30.29% ,毛利率44.94%;存储系统收入1.68亿 ,占比66.79% ,利润0.87亿 ,占比69.71% ,毛利率51.43%
【主营业务】 主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品的研究、开发和应用
【经营范围】 技术推广、技术服务;数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售;计算机技术培训;计算机系统设计、集成、安装、调试和管理;数据处理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机信息系统安全专用产品;生产数据存储产品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 【经营范围】技术推广、技术服务;数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售;计算机技术培训;计算机系统设计、集成、安装、调试和管理;数据处理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机信息系统安全专用产品;生产数据存储产品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);
- 【企业级存储系统和军工及工业级固态存储】同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商,主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储的研究、开发和应用,为特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。;
- 【软件与信息技术服务业】2022 年初至今,在国家十四五规划纲领指导下,国务院数字经济发展规划出台,并在此基础上组建国家数据局,多措并举加速数据基础设施建设发展。同时,国际竞争加剧,美国签署“芯片法案”,进一步加大了对我国的技术封锁,自主可控愈发重要,产业链国产化率提上新的高度。行业技术层面,云计算、人工智能应用推陈出新,促进闪存、分布式技术蓬勃发展,从市场数据来看,闪存、分布式新兴存储市场呈现高成长,增速远高于市场平均。;
- 【专业专注】同有科技是国内最早成立的专业存储厂商,至今已深耕存储三十余年,服务客户超过 20,000 家,见证和推动了中国存储从无到有、从弱到强。公司还是国内最早上市的专业存储厂商,于 2012 年成功登陆A 股,至今已有十一年。基于在存储行业三十余年的深厚积淀,公司能够深入理解客户需求,精准把握行业痛点,秉承应用定义存储理念,提供贴近应用、灵活部署的存储产品和解决方案。公司坚持以技术创新为发展引擎,坚持自主可控,紧跟行业前沿技术发展趋势,瞄准闪存、分布式新一代存储技术领域发力,在存储产业变革中抢占发展先机。经过三十余年在存储行业的精耕细作,同有科技已在多地建立研发中心,助力产业布局;同时不断引进和培养优秀人才,拥有技术扎实、素质过硬的存储专业团队。另外,随着公司在资本层面的投入,通过与天津飞腾、天津麒麟等行业知名企业单位的战略合作,以及与北京理工大学、国防科技大学、中科院微电子所等高校院所开展产学研交流合作,极大地扩充了公司的技术人才队伍,增强了公司的技术实力。;
- 【全产业链布局的优势】近年来,随着数字经济发展战略的提出及推进,数字中国建设也驶入快车道,数据价值日益凸显,这对数据存储的性能、安全提出了更高的要求。公司是国内少数精准布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商之一。存储系统由底层硬件 CPU、硬盘及软件操作系统等组成,只有实现底层核心软硬件的互联互通,才能打造高性能全国产全闪存存储系统。在 SSD 硬盘方面,全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业厂商之一,在工业级、军用级 SSD 上有着领先的技术和丰富的经验,核心技术全面覆盖固态存储架构设计、原型验证、固件算法开发、芯片选型、硬件实现、软件开发等各个环节。在 SSD 固件算法方面,忆恒创源拥有国际领先的技术优势,是国内少数能与三星、Intel 等国际大厂正面竞争的企业级 NVMe SSD 厂商,产品广泛应用于互联网、云服务、金融和电信等行业客户。在 SSD 主控芯片方面,泽石科技在闪存颗粒特性研究、LDPC 纠错等方面具备明显优势,并获国家重大科技专项支持。;
- 【民族自主可控存储领先者】同有科技作为专注于存储的本土企业,一直以守护国家信息安全为己任,坚持走自主创新之路,不断突破关键核心技术,推动民族存储产业进步。公司高度重视研发,是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一,早在 2010 年就成立了自主可控研发团队,以核心技术研发投入为主导,产业链布局、生态建设为抓手,全面推进自主可控发展。公司持续保持高强度的研发投入,近三年平均研发投入占比超过 15%,且累计研发投入近 2 亿元,在北京、长沙、武汉、成都多地设立研发中心,打造“121”研发体系。通过长期的研发投入积累,公司具备了国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力,涵盖从模型、算法到架构全自主研究、设计、开发实现全链条,拥有百余项存储关键技术知识产权积累。;
- 【回购注销部分股份减资】2023年5月18日公司对外公告,北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议,于 2023 年5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,因 2022 年度公司业绩考核未达标、部分首次授予激励对象离职,公司将按照规定程序对前述涉及的 2,823,000 股办理回购注销手续。上述股份回购注销完成后,公司总股本将减少 2,823,000 股,由 484,525,798股减少至 481,702,798 股,注册资本将由 484,525,798 元减少至 481,702,798 元。最终变动数据以实际办理完成后的回购注销数据为准。本次回购注销完成后,公司将依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。;
- 【所属板块】软件开发 北京板块 专精特新 富时罗素 创业板综 深股通 融资融券 预亏预减 存储芯片 信创 国产芯片 国家安防 大数据 云计算 物联网 军工
【公司沿革】 公司由北京同友飞骥科技有限公司整天变更成立。2010年10月8日,同友有限股东会审议通过公司整体变更设立为股份公司的决议。根据中磊字(2010)第8068号,同友有限以截止2010年9月30日经审计的10730.17万元净资产为基数,按照1:0.4194的比列折合为4500万股股本整体变更设立股份有限公司。2010年11月17日,中磊会计师事务所出具了中磊验资第8016号验资报告,对公司注册资本进行了审验。2010年11月23日,公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110108004569941的《企业法人营业执照》
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