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A股上市公司:科林退(002499)
科林环保装备股份有限公司创建于1979年,公司于2010年11月9日在深圳证券交易所上市,股票代码SZ.002499。公司致力于构建集科研、咨询、设计、建造、工程总承包、营运、投融资等为一体的环保业务生态圈。科林环保在坚持大环保的整体战略背景下,紧紧抓住国家推进“互联网+”智慧能源发展的机遇,逐步完成剥离袋式除尘业务,实现向清洁能源及环保产业战略转型。公司2016年底启动规模光伏电站的投资开发业务,通过EPC、BT和自持三种形式,目前在全国地区累计投资开发光伏电站项目超过310MW,其中自有项目约190MW,合作开发项目约90MW,EPC总承包项目约190MW。在江苏、山东、山西、河北、湖北、河南、西藏等7个省份建有地面电站和分布式电站,开发的电站已经顺利并网发电。2017年底,公司EPC总承包建设国家首批23个多能互补示范项目之一--高邮市城南经济新区多能互补集成优化示范工程,将作为实施范例在全国范围内进行示范推广。公司组建了一支专业的项目开发建设团队,具备了每年500MW级清洁能源发电项目的开发和建设能力。公司通过收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司进军市政及工业环境领域异味治理行业,快速切入异味治理行业细分市场,利用江苏博恩在异味治理领域,同时具备生物法、洗涤吸收法、活性炭吸附法、光催化氧化及等离子氧化法、蓄热燃烧法及催化燃烧法、植物液喷淋相关技术、完善的技术研发体系及团队以及能够体现核心技术的多元化的商业模式等相关优势快速切入异味治理行业,协助江苏博恩在做大现有业务规模上,积极拓展工业VOCs、黑臭河道综合治理等业务,并进一步增大研发力度,助力其打造成为以科研、制造、工程、运营为一体的综合环保企业,使其成为公司未来主要的利润增长点和业务支撑。未来公司业务将密切结合国家环保、新能源及异味治理等相关产业政策,围绕综合能源服务公司、“互联网+能源”等新概念拓展多能互补、发输配一体化购售电公司等新型盈利模式和开辟利润增长点;同时,公司将围绕异味治理,做大、做强环保产业。公司的管理团队成员来自各个领域的专业人才,在新能源、环保、金融行业有着丰富的经验。熟悉产业发展的规律,对市场敏锐的觉察力,同时具备掌控和调动资源的能力,是科林环保发展的核心竞争力。公司秉承以人为本、以德为先、鼓励创新、宽容失败,相信唯有创新才是推动企业发展的力量源泉,通过企业、员工、股东和社会的共同努力,一起共创合作共赢的发展机会,为员工、股东和社会创造财富。公司致力于成为一家集投资运营、工程建设、技术服务为一体的有责任、受人尊重的知名环保企业。青山、绿水、蓝天是我们不变的追求,科林公司致力于成为具有高度社会责任感的现代企业。我们通过不断的技术创新、管理创新和观念创新来推动企业和社会的可持续发展,我们相信工作不仅仅是为了提升自己,而且还要让更多人的生活、让我们周边的环境变得更加美好。践行绿色责任,成就企业可持续发展是我们一贯的坚持。我们通过强化环境保护与节能减排管理,提高资源利用效率,减少污染物排放,履行社会责任,提升绿色竞争力,推动企业与自然的和谐发展。
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机构   卡莱特云科技股份有限公司 快速查看卡莱特股东分析增减持解禁公告资讯股吧
上市证券:卡莱特(301391)
【简介】 卡莱特云科技股份有限公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的高科技公司。依托先进核心技术,卡莱特产品被广泛应用于XR虚拟拍摄、智慧城市、重要庆典活动、大型赛事、演艺舞台、电视演播厅、商业中心等场合,为全球用户提供全链路的视频图像综合解决方案。核心团队来自清华北大等顶尖大学,在软件、硬件、嵌入式方面有一批资深专家和一流团队,拥有光学算法、图像处理、云联网播放、控制系统及可编程逻辑和芯片设计等领域的核心技术。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等功能,通过不断地拓展产品矩阵,为客户提供视频图像领域专业化综合解决方案。卡莱特服务网络遍及全球,拥有深圳、北京、西安、上海、成都、美国、荷兰等各地多个研发中心、营销服务中心及遍及全球的服务网点。
题材

  • 3.29%

  • 33.16亿
  • 【公司简介】 威海克莱特菲尔风机股份有限公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业

    【所属板块】通用设备,山东板块,专精特新,融资融券,数据中心,冷链物流,海工装备,风能,铁路基建,核能核电,新能源

    【主营产品】主营产品:报告期:2024-12-31,其他(补充)收入0.1亿 ,占比1.91% ,利润0.02亿 ,占比1.17% ,毛利率17.22%;其他收入0亿 ,占比0.05% ,利润0亿 ,占比0.12% ,毛利率73.75%;冷却系统收入1.1亿 ,占比20.71% ,利润0.32亿 ,占比21.56% ,毛利率29.21%;通风机收入4.09亿 ,占比77.33% ,利润1.15亿 ,占比77.15% ,毛利率28.01%

【公司简介】 威海克莱特菲尔风机股份有限公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业,主营业务为从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。公司产品以高可靠性、高效率、低噪音和轻量化为核心竞争力,自成立以来,重点聚焦轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船(海上钻井平台、高技术船舶等)、冷却塔和空冷器等中高端领域,通过为中高端市场客户提供设备配套风机定制化服务,塑造品牌的差异化竞争优势。公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地,多次承担国家火炬计划项目等重大科研项目,先后被评为工信部第一批专精特新“小巨人”企业、山东省高端装备制造业领军(培育)企业,参与编制了1项国家标准、6项行业标准,具有较高的市场影响力。凭借过硬的技术,公司制定了以中高端市场客户为重点的直接销售模式,主攻各细分行业龙头企业,抢占行业制高点,深入挖掘客户需求,增强协同创新能力,深化与客户的长期战略合作关系。目前,公司已与包括中国中车、通用电气(GE)、庞巴迪、西门子、阿尔斯通、SPX(斯必克)、明阳智能、烟台冰轮、西屋制动、中国船舶等在内的国内外知名企业展开业务合作。

【所属板块】 通用设备,山东板块,专精特新,融资融券,数据中心,冷链物流,海工装备,风能,铁路基建,核能核电,新能源

【主营产品】 主营产品:报告期:2024-12-31,其他(补充)收入0.1亿 ,占比1.91% ,利润0.02亿 ,占比1.17% ,毛利率17.22%;其他收入0亿 ,占比0.05% ,利润0亿 ,占比0.12% ,毛利率73.75%;冷却系统收入1.1亿 ,占比20.71% ,利润0.32亿 ,占比21.56% ,毛利率29.21%;通风机收入4.09亿 ,占比77.33% ,利润1.15亿 ,占比77.15% ,毛利率28.01%

【主营业务】 从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务

【经营范围】 从事通风机(包含防火排烟风机)、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计开发、生产、销售,以及相关产品的检修和服务,自有厂房租赁;货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

  • 【通风机、通风冷却系统】公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业,主营业务为从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。;
  • 【客户资源优势】公司产品具有研发设计难度高、定制化生产、行业准入门槛高、产品附加值高等特点。公司提供下游行业重大装备的配套通风冷却产品定制化服务,并不断改进设计支持大客户产品配套升级,确立战略供应商地位,塑造品牌的差异化竞争优势。公司凭借突出的开发创新能力、可靠实用的产品、先进的质量保证体系以及专业的售前售后服务,已与轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船(海上钻井平台、高技术船舶等)、冷却塔和空冷器、制冷等多个行业内的国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。;
  • 【制造业-通用设备制造业-风机、风扇制造】发行人主要从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造。依照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,发行人所属行业为“制造业-通用设备制造业-风机、风扇制造”,行业代码为“C3462”。依照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“通用设备制造业”,行业代码为“C34”。;
  • 【产品认证优势】公司主营中高端通风冷却产品制造,重点聚焦轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船(海上钻井平台、高技术船舶等)、冷却塔和空冷器、制冷等行业,具有研发设计难度高、非标准化制造、行业准入门槛高、产品附加值高等特点。公司产品在轨道交通、舰船、冷却塔及核电领域都已经具备相应资质,产品也都通过行业特定的质量标准体系。如在轨道交通领域,公司已经通过国内的 CRCC 铁路产品认证、美国铁路协会的 AAR 认证;在制冷行业已经通过制冷产品的 CRAA 认证;在舰船、核电等其他领域也都通过了相关专业资质的认证。;
  • 【稳定股价措施】本公司将努力保持公司股价的稳定,公司股票在北京证券交易所上市后3年内,如果公司股票在北京证券交易所上市之日起1个月内,连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格(如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券监管机构的有关规定作相应调整,下同),或公司股票在北京证券交易所上市第2个月至3年内,连续10个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产,本公司将根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定,履行回购股票及其他义务。;
  • 【经营范围】从事通风机(包含防火排烟风机)、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计开发、生产、销售,以及相关产品的检修和服务,自有厂房租赁;货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);
  • 【技术与研发优势】公司始终坚持满足客户需求,不断追求技术创新,开发先进产品,为不同行业领域客户提供性能优异的定制化通风设备产品及解决方案。公司研发采用专业分析软件对产品的结构参数、结构强度、叶轮疲劳强度等进行演算和分析,并对风机实际使用过程中的潜在失效模式进行预先识别,通过研发设计进行原因消除,从根本上提高了产品的可靠性、安全性及使用寿命。同时,公司通过加强与国内外知名科研院校、设计机构合作,充分利用丰富的设计资源,对产品可靠性、安全性及节能方面不断进行优化设计。在重大项目配套设备的研发过程中,吸取国内外同行先进的研发理念与技术,与公司多年研发经验相结合,提升公司研发能力。;
  • 【所属板块】通用设备 山东板块 专精特新 融资融券 数据中心 冷链物流 海工装备 风能 铁路基建 核能核电 新能源

【公司沿革】 1、2001年9月,克莱特有限设立。 2001年5月18日,威海克莱特风机有限公司与矫书琴(美国国籍)签署《合资经营威海克莱特菲尔风机有限公司合同》,约定共同出资设立克莱特有限;同日,威海克莱特风机有限公司与矫书琴签订《威海克莱特菲尔风机有限公司章程》。 2001年8月10日,威海市对外贸易经济合作局签发《关于设立合资经营企业威海克莱特菲尔风机有限公司的批复》(威外经贸资字[2001]95号),同意威海克莱特风机有限公司与矫书琴在威海市设立合资经营企业克莱特有限。合资公司投资总额为40万美元,其中中方以折合30万美元的资产作为出资,占注册资本的75%,外方以10万美元的现汇作为出资,占注册资本的25%;公司经营范围为生产销售通风机、除尘器等通风设备;经营期限为15年。同日,山东省人民政府向克莱特有限核发公司设立时的《外商投资企业批准证书》(外经贸鲁府威字[2001]0990号)。 2001年9月19日,威海市工商行政管理局向克莱特有限签发公司注册成立时的《企业法人营业执照》(注册号:企合鲁威总副字第002884号-1/1)。 2011年9月1日,克莱特有限召开董事会并通过决议,同意对克莱特集团将其持有的克莱特有限1.64%的股权转让给晟邦投资的股权转让价格进行调整。克莱特集团将其持有的1.64%的股权转让给晟邦投资的股权转让价格由原来的人民币74万元调整为人民币543万元。 2011年9月19日,威海火炬高技术产业开发区投资贸易促进局签发《关于同意威海克莱特菲尔风机有限公司调整股权转让价格的批复》(威高投外贸字[2011]43号),同意克莱特集团将其所持有的公司1.64%的股权(认缴出资额8万欧元)转让给晟邦投资,转让价格为543万元人民币。 2011年4月21日,威海市工商行政管理局向克莱特有限签发公司本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:371000400000852)。 注:为优化公司股权结构,克莱特集团分别将其持有克莱特有限5.74%、1.64%的股权转让给火炬创投、晟邦投资,其中晟邦投资是由公司的核心管理人员和核心技术人员组成的持股平台公司。本次股权转让的同时,公司的控股股东克莱特集团向火炬创投出具承诺函,承诺如果公司未能在2013年12月31日之前在上海证券交易所或深圳证券交易所上市,则自期满日之次日起,火炬创投有权随时书面通知克莱特集团回购股权,回购价格按照“1900万元X(1+10%X实际使用年限)”计算。 9、2011年12月,整体变更为股份公司。 2011年9月22日,北京天圆全会计师事务所有限公司出具《审计报告》(天圆全审字[2011]00090311号),验证:截至2011年6月30日,母公司(克莱特有限)经审计的总资产为人民币20,332.35万元,负债为人民币7,603.17万元,净资产为人民币12,729.18万元。 2011年10月8日,北京天圆开资产评估有限公司出具《威海克莱特菲尔风机有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》(天圆开评报字[2011]第110271号),以2011年6月30日为评估基准日,公司经评估的总资产为人民币22,538.98万元,负债为人民币7,603.17万元,净资产为人民币14,935.81万元。 2011年10月10日,克莱特有限召开董事会并审议通过决议,同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,中文名称拟为“威海克莱特菲尔风机股份有限公司”;同意北京天圆全会计师事务所有限公司于2011年9月22日出具的《审计报告》(天圆全审字[2011]00090311号);同意北京天圆开资产评估有限公司于2011年10月8日出具的《威海克莱特菲尔风机有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》(天圆开评报字[2011]第110271号);以2011年6月30日为基准日,按公司经审计的的净资产值折股整体变更设立为股份有限公司。公司折股方案为:按公司经审计的净资产值人民币12,729.18万元折合成股份公司股本人民币5,000万元,每股面值1元,共计5,000万股,剩余部分计入资本公积。变更前后,各股东持股比例保持不变。同意制订股份公司的章程,股份公司章程经股东大会审议批准、商务部门批准并在工商行政管理局登记备案后生效。 2011年10月10日,克莱特有限召开股东会并审议通过决议,同意公司董事会审议通过的整体变更为股份公司的相关决议。 2011年10月10日,原克莱特有限的股东克莱特集团、泰利玛公司、火炬创投及晟邦投资作为股份公司的发起人共同签署了《发起人协议》,各方约定共同发起设立克莱特股份。同日,克莱特股份股东签署《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》。 2011年12月7日,山东省商务厅签发《关于威海克莱特菲尔风机有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2011]841号),同意公司本次整体变更设立为股份公司的相关事宜。 2011年12月8日,山东省人民政府签发克莱特股份成立时的《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府字[2011]1133号)。 2011年12月21日,北京天圆全会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天圆全验字[2011]00090029号),验证:截至2011年12月21日,公司已将净资产人民币127,291,753.64元折合为股本人民币5,000万元,并将净资产未全部折股的差额人民币77,291,753.64元计入资本公积。 2011年12月29日,山东省工商行政管理局向克莱特股份签发股份公司设立时的《企业法人营业执照》(注册号:371000400000852)。 10、2014年3月,第四次股权转让。 2013年12月26日,火炬创投与克莱特集团签署《股权转让协议》,双方约定火炬创投将其持有的克莱特股份5.74%的股权及其对应的公司权益(对应287万股股份)依法转让给克莱特集团,股权转让的价款为人民币2,624万元。 2013年12月26日,克莱特股份召开股东大会并审议通过决议,同意本次股权转让的相关事宜;同意修改公司章程。同日,克莱特股份股东签署新的《公司章程》。 2014年3月7日,山东省商务厅签发《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司股权变更的批复》(鲁商审[2014]62号),同意公司本次股权转让的相关事宜。 2014年3月24日,山东省人民政府签发克莱特股份本次股权转让的《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府字[2011]1133号)。 2014年3月25日,山东省工商行政管理局向克莱特股份签发公司本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:371000400000852)。 本次股权转让的背景为:公司未能在2013年12月31日之前上市;根据公司的控股股东克莱特集团于2011年4月向火炬创投出具承诺函,克莱特集团履行回购火炬创投持有公司股权的义务。2013年12月26日,火炬创投与克莱特集团签订《股份转让协议》,双方约定克莱特集团受让火炬创投持有公司的全部股权。转让价格考虑了火炬创投入股时克莱特集团的承诺的回购价格计算方式和克莱特集团分期支付对价的因素。至此,克莱特集团的回购义务已经履行,各方之间不存在因火炬创投入股及退出对公司的投资而产生的纠纷。 11、2014年5月,第五次股权转让。 2014年3月18日,泰利玛公司与泰利玛控股签署《股权转让协议》,双方约定泰利玛公司将其持有的克莱特菲尔的29.3%的股权及其对应的公司权益(对应1465万股股份)依法转让给泰利玛控股,转让价格为1元。 2014年3月18日,克莱特股份召开股东大会并审议通过决议,同意本次股权转让的相关事宜。同日,克莱特股份股东签署《公司章程修正案》。 2014年5月19日,山东省商务厅签发《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司股权变更的批复》(鲁商审[2014]146号),同意公司本次股权转让的相关事宜。 2014年5月26日,山东省人民政府签发克莱特股份本次股权转让的《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府字[2011]1133号)。 2014年5月26日,克莱特股份的本次股权转让在山东省工商行政管理局备案。


  • 2.25%

  • 34.72亿
  • 【公司简介】 深圳爱克莱特科技股份有限公司,成立于2009年9月,是一家专注户外智能照明及云控系统研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,十年聚焦LED点光源及智能控制,公司于2020年9月在深圳创业板成功上市(股票代码:300889)。 公司总部位于深圳光明,拥有深圳、江门、佛山近

    【所属板块】光学光电子,广东板块,创业板综,融资融券,智慧灯杆,传感器,智慧城市,LED,深圳特区

    【主营产品】主营产品:报告期:2024-12-31,LED光电产品收入5.42亿 ,占比60.05%;充电桩产品收入0.18亿 ,占比1.94%;光伏风电产品销售及施工收入0.95亿 ,占比10.49%;其他(补充)收入0.04亿 ,占比0.39% ,利润0.01亿 ,占比0.45% ,毛利率22.02%;其他产品收入0.19亿 ,占比2.1%;控制系统收入0.68亿 ,占比7.53%;新能源电子辅材收入1.58亿 ,占比17.49%

【公司简介】 深圳爱克莱特科技股份有限公司,成立于2009年9月,是一家专注户外智能照明及云控系统研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,十年聚焦LED点光源及智能控制,公司于2020年9月在深圳创业板成功上市(股票代码:300889)。 公司总部位于深圳光明,拥有深圳、江门、佛山近15万平米的三大生产基地,产品技术、产能、质量、服务均遥遥领先;拥有CNAS认证的实验室,获得发明专利、软件著作、实用新型等专利超过500余项;并成为五大国际会议主题亮化及两项吉尼斯世界灯光秀系统及产品主力提供商。 2021年,爱克股份开始布局新能源领域:收购新能源电池安全材料佛山永创翔亿电子有限公司,收购深圳风回科技有限公司;成立研究院,研发智能充电桩系列产品,聚焦智能充电技术。 未来坚持两轮驱动:继续紧紧围绕智能照明及控制,做强做大智能照明领域。同时围绕新能源产业,力争在新能源电池安全材料及充电技术领域取得重大突破,结合公司强大的智能制造实力,力图再次成为该领域龙头企业。

【所属板块】 光学光电子,广东板块,创业板综,融资融券,智慧灯杆,传感器,智慧城市,LED,深圳特区

【主营产品】 主营产品:报告期:2024-12-31,LED光电产品收入5.42亿 ,占比60.05%;充电桩产品收入0.18亿 ,占比1.94%;光伏风电产品销售及施工收入0.95亿 ,占比10.49%;其他(补充)收入0.04亿 ,占比0.39% ,利润0.01亿 ,占比0.45% ,毛利率22.02%;其他产品收入0.19亿 ,占比2.1%;控制系统收入0.68亿 ,占比7.53%;新能源电子辅材收入1.58亿 ,占比17.49%

【主营业务】 专注户外智能照明及云控系统研发、生产、销售、服务于一体

【经营范围】 从事LED景观灯具、LED绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务;LED路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维;光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务;智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务;自主软件软件的研发、咨询、销售和服务;通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务;城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包;照明工程设计、照明技术的开发;市政工程、园林绿化工程施工;房屋租售、国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;电池销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  • 【领先的智能控制技术】公司是国内景观照明行业中较早运用4G无线联动控制技术的公司,可以实现对千万级像素点的实时控制,解决了大型项目中的通讯网络铺设受限问题、项目节点效果管理问题、强弱电及监控等平台整合问题等。该技术已成功应用于国内近30个互联网城市集群亮化项目,如青岛上合组织峰会主题灯光秀、G20杭州峰会钱江新城主题灯光项目等大型亮化项目。此外,公司2018年推出了智能云控平台系统,将集群灯光控制、智能强电控制、智慧路灯控制、激光舞美控制、音乐喷泉控制、视频监控、GIS地图工况、故障监控反馈、资产管理、运维管理等多种功能管理需求纳入控制体系,满足政府对城市夜景亮化的一站式管理需求。该系统已在2019年武汉军运会整体亮化项目顺利实施。;
  • 【客户需求快速响应优势】公司建立了完整的信息化流转体系,实现客户订单在各部门快速流转,有效降低了信息错配问题,提升沟通效率;研发团队人员多、实力强,可对客户订单进行快速设计,减少了客户定制的实现时间;设立专门的效果设计小组,满足中小客户的快速效果设计需求;组织结构扁平化,层级精简,客户需求信息在决策层、技术层和生产层之间快速有效传递。上述精细化管理能力建立了公司对客户需求的快速响应优势。快速响应提高公司获得景观照明市场业务的机会。;
  • 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
  • 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
  • 【电气机械和器材制造业】根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所在行业属于电气机械和器材制造业(C38)下属的智能照明器具制造(C3874)。;
  • 【大规模定制化生产优势】景观照明产品大部分为定制产品,产品规格多,交货时限要求紧,对景观照明生产企业在产品个性化方案设计、大规模定制生产能力要求很高。公司具备大规模定制生产能力,可以满足大型项目短时间交货的需求。公司采取多种措施提升公司大规模定制生产能力,一是建立以客户为中心的快速响应机制,构建专业、深度、快速沟通渠道;二是强化供应链各环节高效沟通,确保原材料质量符合大规模定制化生产的要求;三是优化业务流程,构建协作紧、效率高、分工细的业务流程体系,以提升客户服务能力为导向,研发、生产、质检、采购等各部门紧密合作、快速联动;四是夯实研发、生产两个基础;以主流产品生产线为主,体现特色的专线为辅,兼顾产品多样化、批量化生产,实现快速交付。公司大规模定制优势既能满足核心客户大批量产的需求,亦能满足客户差异化、多样化的产品需求,提升了公司抢抓市场机遇的能力。;
  • 【LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目】本项目总投资约为50,558.76万元,项目规划建设期为2年,在项目建设期内将完成101,571.90平方米厂房建设、生产设备的购置与安装、配套设施建设以及人员配置等。本项目建成后,将使公司在LED景观照明灯具设计与制造领域以及智慧控制器领域取得更大的进步,提高市场占有率,继续保持行业的领先地位。;
  • 【智能研究院建设项目】本项目总投资为3,913.99万元,项目规划建设期为1年,将在公司总部所在的科技园内以租赁的形式获得面积为1,500平方米的项目实施场地。通过本项目的实施一方面缩短产品的研发周期,提升产品质量的稳定性,提高产品的测试能力,另一方面提高公司的整体研发水平,研发出更符合未来市场需求的新产品。确保公司智能云控系统、灯具控制技术、景观光学等核心技术保持行业领先,增强公司竞争力。;
  • 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
  • 【景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具的研发、生产和销售】公司主要从事景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具的研发、生产和销售,公司始终以客户需求为导向,致力于为客户提供稳定可靠的LED景观照明产品。;
  • 【经营范围】从事LED景观灯具、LED绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务;LED路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维;光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务;智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务;自主软件软件的研发、咨询、销售和服务;通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务;城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包;照明工程设计、照明技术的开发;市政工程、园林绿化工程施工;房屋租售、国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;电池销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
  • 【所属板块】光学光电子 广东板块 创业板综 融资融券 智慧灯杆 传感器 智慧城市 LED 深圳特区

【公司沿革】 公司系自然人汪清、谢明武、郭小燕、杨汝湘、程润肖和冯仁荣发起设立的股份有限公司。2009年8月8日,汪清、谢明武、郭小燕、杨汝湘、程润肖、冯仁荣签订《发起人协议》及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》,采取发起设立的方式设立“深圳爱克莱特科技股份有限公司”。公司注册资本500万元,首次实缴出资150万元,全部以货币方式出资。2009年9月4日,深圳中正华道会计师事务所出具“中正华道验字[2009]第140号”《验资报告》,对150万元首次出资额进行验资确认。2009年9月18日,爱克莱特完成工商设立登记,并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司名称为深圳爱克莱特科技股份有限公司,注册号为440301104277865。2011年9月20日,深圳思杰会计师事务所(普通合伙)出具“思杰验字(2011)第20716号”《验资报告》,确认截至2011年9月19日止,公司收到全部股东缴纳的第2期出资额350万元,公司注册资本500万元人民币全部收缴完毕,均以货币出资。根据当时有效的《公司法》,公司股东需于两年内,即2011年9月18日前缴足认缴出资,公司股东存在逾期缴纳认缴出资的情形。公司股东已及时纠正,未危害公司的资本充足性,未对公司债权人造成影响,亦未对公司的生产经营造成不利影响。 2017年1月18日,公司召开股东大会,全体股东一致同意增加注册资本244.50万元,公司注册资本由5,855.50万元增至6,100万元。新增注册资本由股东谢明武以现金认购,认购价格为3.00元/股,认购金额733.50万元。本次增资后,公司增加股本244.50万股,增加资本公积489.00万元。2017年5月24日,深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具“深皇嘉所验字[2017]117号”《验资报告》,对该项增资进行了验资确认。2017年1月19日,公司完成了此次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。2017年2月23日,转让方陈利、冯仁荣、张锋斌与受让方洪茹婷、何婵签订了《股份转让协议书》,约定陈利将所持公司85万股股份以255万元的价格转让给洪茹婷;冯仁荣将所持公司65万股股份以195万元的价格转让给洪茹婷;张锋斌将所持公司100万股股份以300万元的价格转让给何婵。2017年2月20日,公司召开股东大会,审议通过陈利、冯仁荣、张锋斌与洪茹婷、何婵的股权转让事宜。2017年3月2日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记。2018年6月15日,公司召开股东大会,全体股东一致同意增加注册资本300万元,公司注册资本由人民币11,100万元增至人民币11,400万元。新增注册资本由新股东小禾投资、创新二号以现金认购,认购价格6.60元/股,认购金额1,980万元。本次增资后,公司增加股本300万股,增加资本公积1,680万元。2018年8月14日,深圳佳泰会计师事务所(普通合伙)出具“深佳泰验字[2018]036号”《验资报告》,对该项增资进行了验资确认。2018年8月9日,公司完成了本次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。2018年12月7日,转让方郑建宝、周俊芳与受让方谢明武签订了《股份转让协议书》,约定郑建宝将所持公司312万股股份以837.20万元的价格转让给谢明武;周俊芳将所持公司195万股股份以523.25万元的价格转让给谢明武。2018年12月10日,公司召开股东大会,审议通过郑建宝、周俊芳与谢明武的股权转让事宜。2019年1月18日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记。


  • 0.06%

  • 66.02亿
  • 【公司简介】 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“科林电气”)致力于构建全球电力产业发展新业态,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案

    【所属板块】电网设备,河北板块,沪股通,融资融券,储能,雄安新区,充电桩,特斯拉,太阳能,智能电网

    【主营产品】主营产品:报告期:2024-12-31,其他收入2.21亿 ,占比5.4% ,利润0.67亿 ,占比7.59% ,毛利率30.42%;其他(补充)收入0.34亿 ,占比0.84% ,利润0.26亿 ,占比2.92% ,毛利率75.53%;新能源收入1.54亿 ,占比3.75% ,利润0.16亿 ,占比1.79% ,毛利率10.31%;智能电网变电设备收入7.63亿 ,占比18.62% ,利润1.63亿 ,占比18.38% ,毛利率21.36%;智能电网用电设备收入3.75亿 ,占比9.16% ,利润1.17亿 ,占比13.16% ,毛利率31.11%;智能电网配电设备收入4.28亿 ,占比10.45% ,利润1.35亿 ,占比15.22% ,毛利率31.53%;高低压开关及成套设备收入21.22亿 ,占比51.78% ,利润3.63亿 ,占比40.94% ,毛利率17.11%

【公司简介】 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“科林电气”)致力于构建全球电力产业发展新业态,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案。科林电气通过多元化发展战略、多维度创新理念、多手段资本运作,整合全球资源、拥抱智能制造,全力打造高科技、高成长的优质企业,逐步形成了“一体两翼”的业务发展模式,并于2017年成功登陆A股主板市场。科林电气本着“智能可靠绿色”的品牌个性,为客户提供优质产品和服务,业务涉及智能变电、智能配电、智能用电、新能源等十余个系列,公司凭借强劲的整体实力,同世界500强企业建立了深层次合作关系,营销网络遍及全球,在欧美、中东、非洲、南美、东南亚等地区深受好评。科技领先,创享智慧生活。科林电气将继续以行业领军者的自信,合作共赢的姿态,胸怀天下的抱负,为员工创造福祉、为客户创造价值、为股东创造财富、为社会创造繁荣,为创建世界一流电气企业的新局面努力奋斗!

【所属板块】 电网设备,河北板块,沪股通,融资融券,储能,雄安新区,充电桩,特斯拉,太阳能,智能电网

【主营产品】 主营产品:报告期:2024-12-31,其他收入2.21亿 ,占比5.4% ,利润0.67亿 ,占比7.59% ,毛利率30.42%;其他(补充)收入0.34亿 ,占比0.84% ,利润0.26亿 ,占比2.92% ,毛利率75.53%;新能源收入1.54亿 ,占比3.75% ,利润0.16亿 ,占比1.79% ,毛利率10.31%;智能电网变电设备收入7.63亿 ,占比18.62% ,利润1.63亿 ,占比18.38% ,毛利率21.36%;智能电网用电设备收入3.75亿 ,占比9.16% ,利润1.17亿 ,占比13.16% ,毛利率31.11%;智能电网配电设备收入4.28亿 ,占比10.45% ,利润1.35亿 ,占比15.22% ,毛利率31.53%;高低压开关及成套设备收入21.22亿 ,占比51.78% ,利润3.63亿 ,占比40.94% ,毛利率17.11%

【主营业务】 致力于构建电力产业发展新业态,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案,主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域

【经营范围】 配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、储能设备及系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营)。

  • 【智能电网、新能源和EPC】公司致力于构建电力产业发展新业态,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案,主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域。智能电网业务领域:专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一,产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。;
  • 【电力行业】电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。当前,实现碳达峰、碳中和将引起一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,重点做好以下几项工作:构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。而构建以新能源为主体的新型电力系统,将对三个领域产生巨大的拉动作用。首先是风电和光伏将进入倍增阶段。按照智囊机构的普遍预测,到2030年新能源装机可能会达到16-18亿千瓦,风电和光伏的爆发式增长已经是确定性事件,不再存有争议。其次是储能将实现爆发式增长。储能被认为是解决新能源发电不稳定的最主要工具,可以实现削峰填谷,是现在电力系统运行中迫切需要的。最后是能源数字化迎来黄金发展期。能源数字化体现在方方面面,包括源网荷储的各个环节。如果单纯用储能来平衡风、光等可再生能源的波动性,成本高昂且不易实现。电网公司将未来新型电力系统定义为能源互联网。而数字化就是能源互联网的核心抓手,未来需要利用数字化手段,打通源网荷储各个环节,例如把海量的分布式储能通过数字化手段形成一个虚拟的大型能源调节中心,进而帮助可再生能源的高比例接入和使用,来实现清洁、低碳的目的。另外,新基建中大多数领域都和电力系统有密切关系,并与公司的发展紧密相关。;
  • 【发展使命优势】公司自创立以来,一直聚焦电气设备制造及服务,致力于智能电网、智慧能源领域,为客户提供更可靠、更协同、更高效的全套电气设备及综合解决方案。多年来,公司秉承“先做人、再做事”的理念,坚持“重研发、重团队”的思路,坚守“做实业、做百年企业”的初衷,经过多年的市场拓展和品牌经营,公司客户不但认可产品、更认可本公司。2021年,公司围绕市场、围绕客户需求的开展新一轮战略规划,进一步明确公司向“解决方案服务商”、“企业集团化”、“服务全方位”转型提升的使命方向。为未来发展奠定基础。;
  • 【全产品线优势】公司始终坚持产品多元化的综合业务模式,公司现有产品基本涵盖了110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统,可为客户提供一站式供应、一体化服务。公司多项产品取得国家或行业权威机构的检验检测和技术鉴定,更好的把握了智能电网建设的发展方向,具备提供开发、设计、生产、销售和工程服务一体化的智能电网系统解决方案能力。;
  • 【股利分配】公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的百分之二十。;
  • 【自愿锁定股份】公司控股股东及实际控制人、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺:其所直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指复权后的价格)不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其所直接或间接持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月,该项承诺不因其职务变更、离职等原因而改变或放弃。;
  • 【稳定股价措施】公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司将采取措施稳定公司股价。;
  • 【标9400万元国家电网设备招标采购项目】2019年6月6日公告,国家电网电子商务平台上公布了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2019年张北-雄安、驻马店-南阳特高压工程第二次设备招标采购中标公告”,科林电气中标包37NC1和包01FJ2,中标产品为2级单相智能电能表,智能电能表中标金额合计9,408.49万元;科林电气中标包2(自动化系统及设备),中标产品为电能量计量采集系统,电能量计量采集系统中标金额65.29万元。上述中标项目金额(除税后)约占公司最近一期经审计年度营业收入的6.87%。;
  • 【主营业务优势】随着我国能源和电力发展的转型,我国电网总体上将是国家骨干输电网与地方输配电网、微网相结合的模式发展,电网市场向地方输配电网、微网倾斜;深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统,催生了万亿级别的分布式光伏市场;随着分布式新能源在电网中比例上升,地方输配电网、微网对智能配电、电能信息采集等需求将配套崛起。公司主营业务集中在110kV及以下配用电领域,起家于二次设备及系统,是国内较早开展微机继电保护、综合自动化系统和用电信息采集等产品研发、生产和销售的企业,同时公司在新能源领域具备关键核心设备、区域市场资源、行业运作经验等积累,公司主营业务深度对接行业未来趋势和需求,具备主营业务从业先发优势。;
  • 【经营范围】配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、储能设备及系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营)。;
  • 【所属板块】电网设备 河北板块 沪股通 融资融券 储能 雄安新区 充电桩 特斯拉 太阳能 智能电网

【公司沿革】 2000年1月13日,张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、丁世英签署《协议书》,共同出资150万元设立科林有限(设立时名称为:石家庄科林盾自动化有限公司,2001年8月更名为石家庄科林自动化有限公司)。2000年1月28日,河北仁达会计师事务所有限责任公司出具冀仁(2000)验字第012号《验资报告》,验证截至2000年1月26日止,科林有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币150万元,除股东李砚如以一项作价30万元的无形资产及货币15万元出资外,其他股东均为货币出资。2000年2月1日,河北大众资产评估有限责任公司出具冀大众评字[2000]第201号《无形资产评估报告书》,评估李砚如所拥有的无形资产(KLD-8微机远动系统)以2000年2月1日作为评估基准日的评估价值为人民币30万元整。2000年2月12日,石家庄市工商行政管理局核准科林有限设立,并核发注册号为1301002005355的《企业法人营业执照》。 2011年7月28日,科林有限召开2011年第二次临时股东会,同意科林有限以2011年5月31日为基准日整体变更为股份公司,名称为“石家庄科林电气股份有限公司”。科林有限以2011年5月31日经审计的净资产14,749.44万元(经评估净资产值为18,135.03万元),折合股本5,608万股,余额计入资本公积。整体变更后,公司注册资本为5,608万元,股本总额5,608万元,每股面值人民币1元。2011年7月30日,全体发起人签署了《发起人协议》。2011年8月22日,公司召开创立大会,审议通过了有限公司整体变更为股份公司的折股方案,本次整体变更经中兴华富华审验,并于2011年9月6日出具了中兴华验字(2011)第2202004号《验资报告》。2011年9月22日,公司取得了石家庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

机构调研卡莱特 2025年05月13日15:00-17:00, 接待线上参与公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会的全体投资者等多家机构调研
已推出U系列旗舰视频拼接器、LEDMASTER屏幕监控运维解决方案、DS系列灵犀分布式系统、高端接收解决方案、AX系列会议系统解决方案、CCM6000科学级校正系统、CS系列大屏播控解决方案、MLED校正解决方案等最新产品技术及解决方案
2025-08-14 21:42:20 - 证券日报网讯 8月14日晚间,卡莱特发布公告称,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。
2025-08-14 21:19:13 - 中证智能财讯卡莱特(301391)8月15日披露2025年半年度报告。
2025-08-14 21:06:25 - 证券日报网讯 8月14日晚间,卡莱特发布2025年半年度报告摘要称,公司2025年半年度实现营业收入为272,554,442.11元,同比增长4.20%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,083,419.65元,同比下降36.93%。
2025-08-14 17:50:09 - 人民财讯8月14日电,卡莱特(301391)8月14日晚间披露2025年半年报,公司上半年实现营收2.73亿元,同比增长4.2%;实现归属于上市公司股东的净利润808.34万元,同比下降36.93%。
2025-08-14 17:35:47 - 南财智讯8月14日电,卡莱特发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入2.73亿元,同比增长4.20%;归属上市公司股东的净利润808.34万元,同比下降36.93%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-0.13亿元,同比增长19.71%;基本每股收益0.09元。
2025-08-14 17:21:15 - 卡莱特(SZ 301391,收盘价:50.36元)8月14日晚间发布半年度业绩报告称,2025年上半年营业收入约2.73亿元,同比增加4.2%;归属于上市公司股东的净利润约808万元,同比减少36.93%;基本每股收益0.09元,同比减少35.71%。
2025-08-14 21:07:12 - 证券日报网讯 8月14日晚间,卡莱特发布公告称,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。
2025-08-14 21:07:09 - 证券日报网讯 8月14日晚间,卡莱特发布公告称,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等多项议案。
2025-08-14 17:36:21 - 8月14日,卡莱特(301391)公布2025年半年报,公司营业收入为2.73亿元,同比上升4.2%;归母净利润为808万元,同比下降36.9%;扣非归母净利润自去年同期亏损1561万元变为亏损1254万元,亏损额有所减少;经营现金流净额为1.48亿元;EPS(全面摊薄)为0.0851
2025-08-11 16:47:10 - 截至8月11日收盘,MicroLED概念上涨3.32%,位居概念板块涨幅第2,板块内,47股上涨,隆利科技20%涨停,大族激光、深康佳A等涨停,劲拓股份、智立方、卡莱特等涨幅居前,分别上涨10.80%、7.01%、5.65%。
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